上下级财务检查的通知
11-09
关于开展财务检查工作的通知
下属单位:
为进一步加强下属单位财务管理,严肃财务纪律,确保资金安全,根据省纪委、省财政厅等部门的要求,经研究决定,将于近期组织开展一次财务管理专项检查。现将有关事项通知如下:
一、财务检查工作的范围
根据国家和省有关的财经法规、规章和制度的规定,对机关各部门(含协会)及下属单位2010年以来的财务管理、会计核算、内部控制作进行全面检查;如遇重大问题的,可追溯到以前年度。
二、检查的具体内容
1、是否制定单位内部会计核算体系,是否按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理,财务报销制度是否健全;
2、支票与印鉴是否分开管理;
3、帐款是否相符;
4、其他与财务管理有关的事项。
二、检查的方法和步骤
采取自查与检查相结合的方法,分二个阶段进行。
第一阶段:自查自纠阶段(3月7日—3月8日)。由各单位对照有关规定认真进行自查,自查面要达到100%。对存在的问题及时进行自纠,并形成自查报告报办公室。
第二阶段,检查阶段(3月9日-3月10日)。在各单位自查
的基础上,由办公室财务检查。
三、有关要求
1、提高认识,高度重视。各单位要把此次专项检查作为加强作风建设,提升效能的一项重要内容,认真对待、防微杜渐,积极配合专项检查各项工作。
2、严肃纪律、认真对待。要严肃检查纪律,客观真实地提供有关财务情况,绝不允许弄虚做假、敷衍应付的现象发生。如有发现,严肃处理。
3、严格整改、确保成效。对专项检查过程中发现的问题,各部门各单位要认真加以整改,确保财务健康运行,确保各项资金安全,使专项检查取得实际成效。
有限公司
2011-7-12