信息安全自查报告1
03-01
公司公司财务管理部
信息系统安全自查报告
财务管理部接到《公司公司关于2014年信息安全自查及检查工作的通知》后,及时召集相关人员按照文件要求,逐条落实,周密安排自查,对财务管理部配备的所有计算机网络与信息安全工作进行了自查,现将自查情况报告如下:
一、根据具体工作要求,认真开展自查工作
(一)组织员工学习信息化安全相关制度:《行业计算机网络与信息安全管理制度》、《公司计算机信息系统安全管理制度》、《公司公司中心机房管理制度》、《公司信息安全保密制度》、《局(公司)财务系统数据安全管理办法》,并着重落实上级部门下发的信息安全政策、法规和规章制度。
(二)自行清查电脑中与日常工作业务不符及违反相关信息化安全管理规定的娱乐游戏、影视软件及应用。
二、自查中存在的主要问题
通过本次自查发现,财务部信息安全存在以下几个问题:
(一)安全保护意识有待增强,各种安全保护措施有待加强,部分管理人员的安全保护意识薄弱。
(二)数据的存储及备份机制还不够完善,存在信息丢失的隐患,存在移动存储介质内外网混用,个别笔记本电脑存在内外网混用。
(三)个别电脑中存在与工作业务无关的应用程序。
三、自查整改情况
根据信息安全自查的情况,结合实际情况,对加强信息安全工作进行认真的整改:
(一)进一步加强提高对信息系统安全重要性和紧迫性的认识。组织相关人员认真学习与信息系统安全有关的管理规定,不断增强信息系统安全保护意识,做到认识到位、措施到位、管理到位。
(二)对电脑中与日常工作业务不符及违反相关信息化安全管理规定的娱乐游戏、影视软件及应用进行了卸载。
财务管理部
二〇一四年二月十八日