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    与《2014年度银行内审工作总结》相关的范文

  • 08-16 XX镇2014年度审计工作总结及2014年审计工作计划
  • 今年以来,我镇内审工作在镇党委.政府的直接领导下,在XX审计局的关心指导下,在有关部门的配合支持下,坚持以邓小平理论."三个代表"重要思想为指导,牢固树立科学发展观,围绕XX经济建设这个中心,认真贯彻落实党代会.人代会精神,按照内审年度工作计划,积极开展内审业务,及时提供审计信息,充分发挥内审监督.服务功能,为我镇经济建设和社会发展添砖加瓦,为维护我镇财经秩序,促进党风廉政建设 ...

  • 07-22 学院审计室2014年度工作总结
  •   20XX年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了积极的努力。   一、整章建制、促进内部审计规范化建设   1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《xxxx ...

  • 06-07 人民银行公文写作方法
  • 第一章 总则.  第一条 为使中国人民银行公文处理工作规范化、制度化、科学化,根据国务院发布的《国家行政机关公文处理办法》(国发(20xx)23号),结合人民银行的实际情况,制定本办法。   关联法规:国务院行政法规库(1)条   第二条 人民银行公文(包括电报,下同)是人民银行在依法行政和进行公务活动中形成的具有法定效力和规范体式的文书,是传达贯彻党和国家的方针、政策,发布金融规章及政策、措施, ...

  • 03-20 银行货币信贷与统计科工作职责
  •   1、监测货币供应量,分析货币信贷执行情况,负责辖区内的经济金融形势分析;反馈货币信贷政策落实情况,反映贷款有效需求变化情况和满足程度;为上级行制定货币信贷政策提供科学依据。   2、贯彻实施信贷政策,加强信贷管理,落实总行、分行发布的信贷政策,及时反映货币信贷政策执行情况;结合白城市工作实际,提出信贷政策指导意见和建议;加强信贷管理,维护正常信贷秩序。   3、贯彻执行货币政策,根据分行授权, ...

  • 09-10 关于加强新农合监管的若干规定
  • 关于加强新农合监管的若干规定 1、加强稽核抽查。按周计划稽核抽查。对市直定点医疗机构每周抽查不少于2次,对乡镇卫生院每周抽查不少于3个单位。主要查是否有冒名顶替、病人是否在床、是否有重复检查、是否有不合理治疗、是否有超范围用药、是否有大处方等违规现象。重点是新农合基金透支风险较大的单位。抽查结果须双方签字认可。 2、前移审核关口。向市人民医院、市中医医院和其它各定点医疗机构分别派驻市合管办人员6人 ...

  • 07-28 关于建立和运行开发区相关管理体系的初步意见
  • 关于建立和运行开发区相关管理体系的初步意见 各部门、各社区: 为进一步优化开发区的管理和运行机制,提升全区工作效能,加快建成全县工业中心、生活家园的发展步伐,根据当前工作需要,通过深入思考、充分调研、科学继承、合理借鉴等前期准备,围绕开发区的性质职能、空间结构、布局形态、配套支撑、投资导向、开发模式等方面,初步建立了全区金融、环保、招商引资、工程管理、项目建设、社会管理、城市建设、投资服务、民生保 ...

  • 10-23 电厂建设项目前期工作筹建程序
  • 电厂建设项目前期工作筹建程序 电源建设项目前期工作是指从电源建设项目规划选址工作开始,到电源建设项目批复开工之间的全部组织、实施和管理工作。 具体包括如下主要工作内容: (一)电源建设项目的技术经济可行性研究论证工作,具体为电源建设项目的初步可行性研究工作(水电为预可行性研究)、可行性研究工作、初步设计等。 (二)申请国家批准立项、开工工作,具体为项目建议书、可行性研究报告书、开工报告等。 (三) ...

  • 08-31 2014年公司财务工作计划
  •   20XX年是xxx发展非常重要的一年,也是一个充满挑战、机遇与压力的一年。为了增强责任意识、服务意识,并充分认识和有条不紊地做好财务工作,特定本计划。   一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依 ...

  • 12-16 XX市电业总公司审计部主任事迹材料
  • 全市十佳标兵事迹材料 -XX市电业总公司审计部主任事迹材料   我担任XX市电业总公司审计部主任8年来,在公司领导的高度重视和全力支持下,在XX市内审协会的指导和帮助下,紧紧围绕“促进管理,提高效益”这一目标,深入扎实地开展各项内审工作,充分发挥了内部审计的监督服务作用。20XX年以来,我们先后对公司下属单位的工程结算编制、财务收支、物资招投标采购、成本核算管理、内控制度等进行了全面的审计,累计审 ...

  • 10-16 会计工作总结范文(学校.学院)
  • XXXX年在*党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习.领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实<审计法>.<审计署关于内部审计工作的规定>和国家相关法律法规.以学*教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我*的热点.重点.难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能 ...